編制內審報告,需要注意這7個項,看看你缺不缺項

發(fā)布日期:2021-02-08
核心提示:編制內審報告需要注意的7個方面1.記錄審核發(fā)現(xiàn)內審員應記錄內部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項,包括(但不限于)不符合的事實、不符合的依據(jù)
編制內審報告需要注意的7個方面
內審員應記錄內部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項,包括(但不限于)不符合的事實、不符合的依據(jù)、不符合項涉及的部門、過程或活動等。如未發(fā)現(xiàn)不符合項,也應保留完整的符合性的內部審核記錄。
2.內審報告要求
內部審核末次會議結束后,內部審核組應根據(jù)審核發(fā)現(xiàn),形成的審核結論編寫內部審核報告。內部審核報告應清晰簡明,確保各相關方了解內部審核結果。
3.內部審核報告內容f)綜述內部審核過程和內部審核發(fā)現(xiàn);
完成了內部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項整改及跟蹤驗證糾正和(或)糾正措施有效,并發(fā)出內部審核報告。
5.內審報告的抄送
質量負責人應按照程序審批內部審核報告,報告給檢驗檢測機構相關管理層,并輸入管理評審。
6.內審記錄
所有的內部審核記錄保存時間應不少于6年
編輯:songjiajie2010